集团开展直属企业
2016、
201
7
年度
管理费用使用情况专项审计工作
为进一步加强企业管理费用使用情况的管理和监管,强化成本控制机制,提升费用支出管理水平,根据集团要求,集团监察审计部于2018年9月17日开始了对集团各直属企业2016、2017年度管理费用使用情况的专项审计工作。
此次审计的主要内容侧重在各企业费用支出内控制度的建设、费用预算的控制、费用列支的真实性以及费用核销是否符合规定等方面。
鞍钢
民企集团
监察审计部 李兴辰
2018年9月20日 14:42:11